Здравствуйте!
Пришло требование из ИФНС о даче пояснений между прибылью и НДС за 9 месяцев 2015г по сумме реализации.
У нас есть операции "без НДС", по которым нужно заполнять раздел 7.
За 3 квартал 2015г по НДС не заполнили данный раздел, поэтому сейчас и идет разница между прибылью и НДС за 9 месяцев 2015г на сумму "без НДС".
Как сейчас нужно подать уточненку по НДС за 3 квартал 2015г, если нужно только добавить раздел 7 с отражением операций "без НДС"?
Какие разделы должны быть отражены в уточненной декларации?
Ранее предоставлялись:
Раздел 1
Раздел 3
Раздел 8
Раздел 9
Спасибо.